Как в 1С:Бухгалтерии 8 отразить данные в строке 300.00.015 по дате оформления ЭСФ?

Дата создания: 18.08.2021
Дата изменения: 18.08.2021
  • 3587
  • ID: -

    Date: 30:11:2023

  • <неавторизован>

  • Регламентированный отчет форма 300.00

В последнем разъяснении председателя КГД МФ РК сказано, что если дата оборота и дата выписки ЭСФ приходятся на разные периоды (например, товары приобретены в июне, а ЭСФ получен в июле), то строка 300.00.015 заполняется в Декларации по НДС того периода,  в котором был выписан ЭСФ (в Декларации июля).

Напомним, что в строке 300.00.015 мы показываем:

Прим. редактора

Напоминаем, что ранее КГД МФ РК придерживался иной позиции и давал разъяснения о том, что строка 300.00.015заполняется в периоде приобретения товаров и услуг.

Новая позиция КГД вызывает ряд вопросов: например, неплательщик НДС может не оформлять ЭСФ, как заполнять данные в таком случае? Вопросы заданы на блог уполномоченного органа, ответы будут размещены при получении. 

Не все бухгалтеры согласны с этим подходом и это выбор налогоплательщика - применять или не применять в работе разъяснения гос. органа. 

Но поскольку вопросы о том,  как отразить операцию в соответствии с новым разъяснением КГД, все равно возникают, то в этой статье мы рассмотрим схему проведения в БК 3.0 операций, отражаемых в строке 300.00.015, в случае, если бухгалтер решил указывать эти обороты в Декларации по НДС в периоде получения ЭСФ от поставщика.  

  • 3587
Нравится
(Нет голосов)

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

1 комментариев


  • Наталья Абдирова
    12.08.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Если в одном документе есть оборот с НДС и без НДС? Регистрацию делать только на оборотс НДС для отложенного НДС?Если делаем отложенный оборот только с НДС, то потом при проверке в отчете по наличию счф выходит ошибка не соответствия оборотов .КАк быть в таких ситуациях?