Добрый вечер.
Почему в ЭСФ(полученном-) стоит НДС(вт.ч),а в созданном на его основании СФ(полученном) автоматически прописывается НДС(сверху). Исправлять дает,но при записи ссылается на ЭСФ,что исправлять нельзя.Соответственно,если создаю документ Поступление товаров и услуг на основании СФ(полученного) прописывается тот же НДС(сверху).Исправлять дает,но не записывает- ссылается на СФ.Прям замкнутый круг.
Что делать с этой ошибкой и как отразится НДС(сверху) в отчетности?
Почему в ЭСФ(полученном-) стоит НДС(вт.ч),а в созданном на его основании СФ(полученном) автоматически прописывается НДС(сверху). Исправлять дает,но при записи ссылается на ЭСФ,что исправлять нельзя.Соответственно,если создаю документ Поступление товаров и услуг на основании СФ(полученного) прописывается тот же НДС(сверху).Исправлять дает,но не записывает- ссылается на СФ.Прям замкнутый круг.
Что делать с этой ошибкой и как отразится НДС(сверху) в отчетности?