Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Корректировка НДС в КА
 
Добрый день!

Подскажите по учету в КА. В старых конфигурация (БП, УТП...) в документе Списание товаров была галочка "Корректировка НДС, ранее принятого к зачету" которая корректировала сумму НДС, ранее отнесенного в зачет. Как такое отразить в КА?
В КА есть 2 документа Списание недостачи который используется при Инвентаризации. И есть документ Внутреннее потребление для остальных случаев. В обоих документах такой галочки нету.
100 учет резервов
 
Добрый день!
Подскажите по поводу формы 100 и отражению резервов по отпуску в момент погашения.
Есть хорошая инструкция https://pro1c.kz/articles/trud-zarplata-kadry/pro-otnesenie-na-vychety-po-kpn-raskhodov-na-oplatu-otpuska-za-schet-ranee-sozdannogo-rezerva-/

Но по ней возник вопрос.
Проводка по начислению резерва из примера НУ Дт 7470Н Кт 3430Н - здесь все понятно, на 3430Н образовался остаток и проводка идет с временной разницей, как следствие начисление в 100 не падает как и должно
Проводка по погашению, вот ту не совсем понял, из пример погашение БУ Дт 3430 Кт 3350, НУ Дт 7200Н Кт 3350Н. По БУ счет 3430 закрылся, а вот с НУ понять не могу, при такой проводке в 100 уже попадет как надо сумма погашения резерва, но вот сам счет 3430Н не закроется же в 0, на нем будет остаток висеть с видом ВР и со временем только расти, а также контрольная ведомость БУ и НУ покажет расхождения по счетам. Что я упускаю или не понимаю?
Форма 300.01.005
 
Добрый день!

Подскажите есть какое-нибудь пошаговое руководство по настройке 1С Бухгалтерия 3.0 в регламентированных отчетах строки 300.01.005 В «Сумма НДС, отнесенного в зачет по товарам, работам, услугам, использованным для целей оборота по реализации товаров на экспорт» в форме налоговой отчетности 300.00 «Декларация по НДС»
При заполнении данной формы показатели в строке 300.01.005 отсутствуют.
Изменено: Сергей Борискин - 28.11.2019 10:31:40
Форма 100.00.009 VIII
 
Добрый день! Подскажите как в Форме 100 поле 100.00.009 VIII отразить пеню по ИПН. Была создана операция, галка в статье затрат снята принимать к налоговому учету, привязка к строке стоит, на счете 7200 стоит ПР не отражать... но операция в 100 не падает. Где ошибка?

скриншоты прилагаю


Ошибка при выписке ЭСФ
 
Добрый день!

Подскажите, при выписке ЭСФ некоторым ИП выходит ошибка "Получатель заблокирован" что это значит и как отправить ЭСФ?
На сколько я понял это по решению суда по каким-то причинам данное юр. лицо заблокировано в КГД, но как теперь выписать ЭСФ? Продажа ведь была,а не выписка это штраф.
Розничная продажа
 
Добрый день!

Подскажите как правильно в 1С оформить следующую ситуацию на примере конфигурации УТП.
Продали в розницу товар, пробили чек физ лицу. Потом физ. лицо приходит и просить выписать с/ф на юр. лицо. Как быть? Сделать возврат с розничной продажи (чтобы товар вернуть на склад)? Потом сделать обычную Реализацию ТМЗ на юр. лицо и затем Корректировкой долга сделать взаимозачет между юр. лицом из реализации и розничным покупателем чтобы оплату перекрыть?
ЗУП 3
 
Добрый день!
Подскажите, раньше в ЗУП 2 был документ "Регистрация прочих доходов в целях налогообложения" в который указывался контрагент. Это например использовалось для отражения операций по иностранным сотрудникам, с которыми еще договор не подписан, но им оплатили например визу. А есть некий аналог в ЗУП 3?
исправление основание в доп. ЭСФ
 
Добрый день!

Кто подскажет как правильно в доп. ЭСФ изменить основание если выбрано ошибочное? Отзыв сделать и выписано на правильное нельзя т.к. прошло 15 дней.
задавал вопрос в КГД https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/509017
Я честно понял ответ так, нужно на ошибочное основание выписать исправилку и как следствие вся цепочка аннулируется и допка ошибочная, затем выписывается допка на верное основание. Но последнее предложение меня в ступор вогнало, получается же что при выписки верной допки будет срок выписки от даты оборота превышать 15 дней и это штраф, так что ли? И потом налоговой придется объяснять что это не нарушение и корректировка такая?
Ставка ИПН 20%
 
Добрый день!
Подскажите, например у иностранца по договору ГПХ скажем что то арендуем, и необходимо при его расчете ставку ИПН брать 20%, как в 1С можно настроить нужную ставку?
Я так понял в системе ставка берется из РС "Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений" и всегда по предопеределённому значению справочника Налоги... - "Индивидуальный подоходный налог". А указать другую ставку нельзя.

PS Конфигурации УТП, БП 2.0
Изменено: Сергей Борискин - 24.08.2018 10:43:46
Страницы: 1