Добрый день! ИП поставили на НДС с 4 квартала 2017г., товар приобретаем с России. Все операции по импорту (поступление импорта, заявление о ввозе, регистрация прочих операций) каждый месяц проводятся и оплачиваем в бюджет НДС на ввоз. При заполнение декларации 300.00 в 1с редакция 2,0 не заполняются 300.04, 300.09 и вообще сумма уплаченного НДС на ввоз не где в декларации не садиться в зачет. Заявление проводки Дт1630 Кт3130, регистрация операций ДТ1421 Кт1630. Подскажите пожалуйста какие настройки возможно ещё сделать и какие они должны быть для правильного заполнения 300 формы?