ID: -
Date: 08:04:2026
<неавторизован>
Обновление 1С:Бухгалтерии для Казахстана 3.0.71.1: изменения в расчете СО за ИП, интеграция с ИС ЭСФ, новые формы отчетности 200.00, 300.00, 701.01 и доработки НКТ.
Новое в версии 3.0.71.1 (скачать),
В состав конфигурации добавлен регистр сведений Сведения о ставках налога по специальным налоговым режимам, который предназначен для регистрации порядка применения ставок налога для организаций, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Регистр доступен в разделе Предприятие - Налоги - Налог на прибыль, а также из элемента справочника Доходы.
Скорректирован расчет социальных отчислений (СО) за индивидуального предпринимателя. При расчете социальных отчислений за индивидуального предпринимателя в 2026 году в соответствии с пунктом 2 статьи 245 Социального кодекса исключено уменьшение облагаемого дохода на сумму ОПВ.
В дополнительные файлы поставки (каталог ExtFiles) включено расширение РасчетСОЗаИПЗаВычетомОПВ.cfe, которое позволяет выполнить расчет социальных отчислений за ИП в 2026 году c уменьшением размера облагаемого дохода на сумму ОПВ, если это необходимо пользователю.
В обработке Помощник заполнения данных из Национального каталога изменён алгоритм заполнения временных кодов (XTIN).
Добавлена возможность проверки кодов НКТ в информационной базе на актуальность.
Исправлены выявленные ошибки и замечания.
С подробным описанием механизма можно ознакомиться в дополнении к документации, расположенном в каталоге AddDoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.
С 01.01.2026 г. в соответствии с текущим законодательством налогоплательщик в случае признания суммы НДС, относимой в зачет по счету-фактуре, полученному в электронной форме, обязан отразить в ИС ЭСФ информацию о зачете. В связи с этими изменениями, в конфигурацию добавлен документ Извещение об отнесении в зачет НДС для синхронизации данных по зачету НДС с порталом ИС ЭСФ, который расположен в разделе Покупка. Так же добавлены регистры накопления:
При проведении ЭСФ полученного/ ЭСФ за нерезидента, документ формирует движения по сумме НДС, которую налогоплательщик может взять в зачет в налоговом периоде, по регистру Обязательства по извещениям ИС ЭСФ. Движения в данном регистре формируются том случае, если организация является плательщиком НДС и в разделе Товары документа ЭСФ есть строки с НДС.
При проведении учетного первичного документа поступления, формируются движения по сумме НДС, которую налогоплательщик фактически берет в зачет в налоговом периоде, по регистру Обязательства по зачету ИС ЭСФ. Движения формируются в том случае, если организация является плательщиком НДС и у вида поступления снят признак Принимать НДС в зачет без ЭСФ.
С подробным описанием нового механизма можно ознакомиться в дополнении к документации, расположенном в каталоге AddDoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации
Ошибка при проведении ЭСФ за нерезидента, если не заполнено поле ИИН, БИН в разделе В.Поставщики.
В помощнике перехода на новый механизм учета по источникам происхождения возникает ошибка на этапе создания документов ввода остатков.
При подборе товара в табличную часть документа ЭДВС с типом формы Корректировка данных и видом корректировки данных Списание резервов по команде Подбор по остаткам возникает модульная ошибка.
Исправлены прочие выявленные ошибки и замечания.
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00:
Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00:
Расчёт текущих платежей по налогу на имущество, форма 701.01:
Отчет по труду, форма «1-Т квартальная»:
В сервисе был дополнен существующий комплект отчетов:
Исправлены выявленные ошибки и замечания.
Нет комментариев