Войти
Профессионально PRO1C
Новости
База знаний
Практика учета
Форум
Библиотека бухгалтера
Вебинары PRO1C
Контакты
Обучение
Главная
Новости
Автоматизация
Sidebar toggle
Автоматизация
Законодательство
Внешний отчет для конфигурации «Управление торговым предприятием для Казахстана» версии 2.0.22.4 (ошибка расшифровки ФНО 300.00)
Содержание статьи:
15.02.2023
378
Внешний отчет для конфигурации
«Управление торговым предприятием для Казахстана»
версии
2.0.22.4.
Архив содержит:
РегламентированныйОтчет300Форма.erf
Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00.
Исправлена ошибка расшифровки формы налоговой отчетности.
Последовательность подключения внешних регламентированных отчетов:
Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника
«Регламентированные отчеты».
В папке
«Налоговая отчетность»
выбрать элемент с соответствующим наименованием.
Открыть карточку элемента.
В форме элемента необходимо установить переключатель «Использовать» в положение
«Файл»
, в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
Нажать кнопку
«ОК».
Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника
«
Регламентированные отчеты»
.
Полезно
Основные положения по ФНО 300.00 «Декларация по налогу на добавленную стоимость»
Подготовка налоговой отчетности за 4 квартал, 2 полугодие и 2022 год (+ 701.01 за 2023 год)
Как отдыхаем в марте 2023 года?
С 10 февраля 2023 года вводится обязательное оформление СНТ на некоторые товары (положительные результаты пилотного проекта)
Статьи по теме:
Выпуск релиза версии 2.0.22.4 конфигурации «Управление торговым предприятием 8 для Казахстана»
Выпуск релиза 2.0.21.4 программного продукта «1С:Управление торговым предприятием для Казахстана»
Выпуск дополнения для БК 2.0, УПП, УТП 2.0 (ФНО 300.00, 400.00, 701.01, 910.00)
Ответы линии консультации по теме:
Почему в строке 300.00.015 отражается сумма оборота без учета НДС, включенного в стоимость приобретения?
Приобретены услуги у нерезидента, оказанные на территории РФ. Является ли такое приобретение облагаемым оборотом?
Надо ли вносить изменения в Декларацию по НДС (период и основание зачета), если поставщик зарегистрировал в ИС ЭСФ счет-фактуру, выписанный ранее на бумажном носителе?
×
Нравится
(Нет голосов)
Новости
Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL
Нет комментариев
Наверх
Нет комментариев