Как проверить данные по НДС к зачету в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана при заполнении Декларации по НДС (ф.300.00), какие отчеты и настройки использовать расскажем в статье.
Плательщик налога на добавленную стоимость имеет право отнести в зачет НДС по приобретенным товарам, работам и услугам для целей облагаемых оборотов. Порядок и условия принятия в зачет НДС регламентируется главой 46 Налогового кодекса РК.
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0, для учета НДС, подлежащего отнесению в зачет, используется счет бухгалтерского учета 1421 «Налог на добавленную стоимость к возмещению» и специализированные регистры накопления НДС к возмещению и Корректировка НДС к возмещению.
При проведении в учетной системе документов, с помощью которых регистрируются суммы по зачетному НДС, формируются бухгалтерские проводки по счету 1421, а также записи в регистры накопления, на основании которых и производится автозаполнение Декларации по НДС (ф.300.00).
- PRO зачет НДС к возмещению в «Бухгалтерия 8 для Казахстана»
- Принятие НДС в зачет: дата оборота по реализации отличная от даты выписки счета-фактуры
-
PRO отложенное отнесение НДС в зачет в конфигурации «1С:Бухгалтерия
8 для Казахстана», ред. 3.0
-
Построчное заполнение формы 300.00 в 2025 году
-
Как отразить в форме 300.00 превышение НДС в зачет над начисленной
суммой? Можно ли вернуть или использовать?
-
Как отразить излишне уплаченную сумму НДС в 1С:Бухгалтерии 8 для
Казахстана?
Для анализа регистра накопления НДС к возмещению, с группировкой по видам поступления, ставкам налога и кодам строк декларации, можно воспользоваться отчетом Универсальный отчет по метаданным (раздел Отчеты - Стандартные отчеты).
В качестве регистра для построения отчета необходимо выбрать регистр накопления НДС к возмещению.
Нет комментариев