Как в «1С:Бухгалтерия для Казахстана» при заполнении ФНО 300.00 проверить данные по НДС к зачету?

11.05.2022
  • 13447
  • Отчет Универсальный отчет

Плательщик налога на добавленную стоимость имеет право отнести в зачет НДС по приобретенным товарам, работам и услугам для целей облагаемых оборотов. Порядок и условия принятия в зачет НДС регламентируется главой 46 Налогового кодекса РК.

В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред.3.0 НДС, подлежащего отнесению в зачет, используется счет бухгалтерского учета 1421 «Налог на добавленную стоимость к возмещению» и специализированные регистры накопления НДС к возмещению и Корректировка НДС к возмещению. При проведении в учете документов, с помощью которых регистрируются суммы по зачетному НДС, формируются бухгалтерские проводки по счету 1421, а также записи в регистры накопления, на основании которых и производится автозаполнение ФНО 300.00.

Для анализа регистра накопления НДС к возмещению, с группировкой по видам поступления, ставкам налога и кодам строк декларации, необходимо воспользоваться отчетом Универсальный отчет по метаданным (раздел Отчеты - Стандартные отчеты). 

В качестве регистра для построения отчета необходимо выбрать регистр накопления НДС к возмещению.


  • 13447
Нравится
4

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

Нет комментариев